Orden de Compra. Nº4738-219-SE24 "MANTENCION VEHICULOS DEL CESFAM DESDE 4738-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-219-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DEL CESFAM DESDE 4738-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4738-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 209856,52
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio
Razón Social B & B SERVICIOS Y REPUESTOS SPA
R.U.T. 76.833.869-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadContratación de Servicio de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para Vehículos del Departamento de Salud Municipal de Codegua (colocar la suma de los anexos N°5 al N°10)MANTENCION MOVIL 8 KBCP-63 - 1 BATERIA 60A - 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR - 1 CAMBIO FILTRO AIRE - 1 CAMBIO JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS $ 168.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.800 $ 168.800
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadContratación de Servicio de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para Vehículos del Departamento de Salud Municipal de Codegua (colocar la suma de los anexos N°5 al N°10)MANTENCION MOVIL 9 SGCX-34 - 1 CAMBIO JGO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO - 1 CAMBIO JGO PASTILLA FRENO TRASERO - 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5W30 - 1 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR - 1 CAMBIO FILTRO DE AIRE - 2 CAMBIO FILTRO CABINA $ 313.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.658 $ 313.658
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadContratación de Servicio de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para Vehículos del Departamento de Salud Municipal de Codegua (colocar la suma de los anexos N°5 al N°10)MANTENCION MOVIL 10 RHCH-37 - 1 CAMBIO KIT FILTROS - 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5W30 - 1 SCANNER REGENERACION $ 191.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.400 $ 191.400
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadContratación de Servicio de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para Vehículos del Departamento de Salud Municipal de Codegua (colocar la suma de los anexos N°5 al N°10)MANTENCIO MOVIL 07 KBCP-66 - 1 CAMBIO BIELETA - 1 CAMBIO ACEITE DE MOTOR - 1 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE - 1 CAMBIO FILTRO AIRE - 1 CAMBIO FILTRO PETROLEO - 1 CAMBIO JUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERO - 1 CAMBIO DE AMPOLLERA FRENO - 1 GRASA POAR $ 430.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.650 $ 430.650
Total Neto $ 1.104.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.857
TOTAL OC $ 1.314.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.