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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4738-31-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-12-LE15 (AMPLIACIÓN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4738-12-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Codegua
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
252000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Héctor Salinas Sánchez,69 |
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Razón Social |
HECTOR JOAQUIN SALINAS SANCHEZ
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R.U.T. |
10.063.893-2 |
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Sucursal |
Héctor Salinas Sánchez,69 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122001
| Servicios de dentistas | 16 | Unidad | ALTAS INTEGRALES A MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS (VER BASES TECNICAS) | 132 ALTAS INTEGRALES,121500NETO,18 MESES GARANTÍA, 6 CONTROLES,BOLETA CON RETENCIÓN 10% |
$ 121.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.944.000
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$ 1.944.000
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85122001
| Servicios de dentistas | 4 | Unidad | PROTESIS DENTALES (VER BASES TECNICAS) | 43 PRÓTESIS, 45000 NETO,18 MESES GARANTÍA,6 CONTROLES, DIENTES Y ACRÍLICOS MARCHE,BOLETA 10% RETENCION |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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85122001
| Servicios de dentistas | 4 | Unidad | ENDODONCIAS (VER BASES TECNICAS) | 28 ENDODONCIAS, 36000 NETO, 18 MESES GARANTÍA, 3 CONTROLES, PIEZAS SE ENTREGAN OBTURADAS, BOLETA 10% RETENCION |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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Total Neto
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$ 2.268.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 252.000
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$ 2.520.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.