Orden de Compra. Nº4738-315-AG25 "Compra de insumos de escritorio Programa de rehabilitación 2025 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-95-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-315-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de escritorio Programa de rehabilitación 2025 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-95-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 25802
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Binah Trading Spa
Razón Social BINAH TRADING SPA
R.U.T. 78.112.812-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Binah Trading Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
Plastificadoras1UnidadTermo laminadora   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos2UnidadAlargador 3 metros   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
45111603
Pantallas de proyección1UnidadTelón   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
60101732
Apuntadores o punteros1UnidadPresentador Puntero Laser Diapositivas   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111509
Artículos de papelería2UnidadPapel opalina (100 hojas 200grs)   $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.320 $ 28.320
44102001
Lámina para plastificar1Unidadlaminas para termolaminar 125 micrones   $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121708
Marcadores2UnidadMarcador para pizarra 3 colores   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12171703
Tintas3UnidadBotella De Tinta Epson T664 Color Negro   $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAgorex   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
Total Neto $ 135.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.802
TOTAL OC $ 161.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.