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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4738-419-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Material de construcción para Huerto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Codegua
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
30791,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN
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R.U.T. |
76.147.346-8 |
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Sucursal |
comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 8 | Unidad | Cargas de tapa 3,2 mts | |
$ 4.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.648
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$ 37.648
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11121603
| Troncos | 19 | Unidad | Poste Impregnado de 4" x 2,40 | |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.101
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$ 47.101
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31161503
| Clavo-tornillo | 2 | kilogramo | Clavo de 2 1/2" | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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13111016
| Polietileno | 50 | Metro Lineal | Polietileno 2x4 | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.650
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$ 75.630
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Total Neto
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$ 162.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.791
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$ 192.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.