Orden de Compra. Nº4738-442-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-14-LE17 (PEDIDO 3) SUR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-442-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-14-LE17 (PEDIDO 3) SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4738-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 24795
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101584
Gentamicina150UnidadGENTAMICINA 80 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLEGENTAMICINA 80 MG - 2 ML CJ X 100 LAB BIOSANO. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO. 04-2019 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
51142121
Diclofenaco1500UnidadDICLOFENACO 75MG/3ML AMPOLLADICLOFENACO 75 MG- 3 ML AMP. CJ X 100 LAB LABOFAR. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 10-2019 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
Total Neto $ 130.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.795
TOTAL OC $ 155.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.