Orden de Compra. Nº4738-477-SE23 "INSUMOS DENTALES DESDE 4738-20-LQ22 (PEDIDO 1) DENTAL 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-477-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4738-20-LQ22 (PEDIDO 1) DENTAL 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4738-20-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 292885
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales15BolsaHuincha lija metálica HO HUINCHAS LIJA 4 MM X 12UDS. HORICO ALEMANA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20BolsaConos de papel segunda serieCONOS PAPEL 45-80 PT.COLOR GAPADENT X 200 UNID. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
42151811
Vasos o sets de pulido odontológicos100BolsaVasos plásticos desechables 120 ccDC VASOS DESECHABLES DE PAPEL BOLSA 100 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
42151659
Kit de extracción de fragmentos dentales15CajaTiranervios N° 15OFERTA TIRANERVIOS 20 MORADO MAILLEFER X 10 UDS 21MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales30CajaEspejos bucales Nº 5 (caja de 12 unidades)ESPEJO BUCAL 5 DOCENA DENPHER-DENTINE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales10CajaLima Nº 15FKG LIMAS HEDSTROEM 015 25MM CAJA X 6 UDS $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
42151808
Compuestos de pulido dental6UnidadPasta para pulido de resina PRISMA GLOSS JERINGA DENSTPLY BRASIL $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
42152425
Resinas de base para dentaduras20UnidadResina fluida A2 3M FILTEK SUPREME FLOW RESTORATIVE A2 JERINGA UNIDAD $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
42152425
Resinas de base para dentaduras20UnidadResina fluida A33M FILTEK SUPREME FLOW RESTORATIVE A3 JERINGA UNIDAD $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios40Unidadfresas carbide de 5 cuchillas FRESA MULTICUCHILLA AV T.C. PTA.RED. LARG 012 JOTA $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000
Total Neto $ 1.541.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.885
TOTAL OC $ 1.834.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.