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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4738-53-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención y limpieza para fotocopiadora MP 501 Secretaria CESFAM Codegua Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-32-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLOTyPRINTER |
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Razón Social |
PLOT&PRINTER SERVICIOS INTEGRALES A LA IMPRESIÓN SPA
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R.U.T. |
76.873.383-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PLOTyPRINTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103107
| Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras | 1 | Unidad | - Mantención y limpieza (desmontaje PCU, aspirado del equipo zona PCU, tonera unidad dúplex, bandeja de papel, vidrio antitoner, goma, pañete y sensores ADF, cristales de exposición, sensor de registro y limpieza de exterior
- 1 fotoconductor
- 6 gomas alimentadoras | |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.