Orden de Compra. Nº4738-54-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4738-17-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-54-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4738-17-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA MATRONA PARA EL PRIGRAMA CRECE CONTIGO DEL CONSULTORIO DE CODEGUA
Proveniente de Licitación 4738-17-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna -1
Impuesto 54960,6198
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAOLA RITA DEL REAL YAVAR
R.U.T. 14.167.446-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Matrona22Hora/HombreMatrona22 HORAS SEMANALES DE MATRONA PROGRAMA CRECE CONTIGO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ANEXOS $ 15.647,00 $ 54.960,54 $ 0,00 $ 344.234 $ 344.227
Total Neto $ 289.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.961
TOTAL OC $ 344.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.