Orden de Compra. Nº4738-88-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4738-40-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-88-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4738-40-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA NECESIDAD DE CONTAR CON NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DEL CONSULTORIO DE CODEGUA, PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE ESTA
Proveniente de Licitación 4738-40-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna -1
Impuesto 15198,48
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL GOMAR LIMITADA
R.U.T. 77.130.540-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumático SUMITOMO 205/70R15 SC8902UnidadNeumático SUMITOMO 205/70R15 SC890NEUMATICOS 205/70 R15 $ 39.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.992 $ 79.992
Total Neto $ 79.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.198
TOTAL OC $ 95.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.