Orden de Compra. Nº4739-14-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4739-3-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4739-14-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4739-3-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4739-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 700000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fly-Arqui
Razón Social YASNA CATERIN LEIVA FICA
R.U.T. 9.844.772-5
Sucursal Fly-Arqui
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101508
Ingeniería arquitectónica1UnidadDiseño de proyecto de infraestructura FAGEM 2011, para escuela F-1016 de Melinka  $ 6.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000
Total Neto $ 6.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 700.000
TOTAL OC $ 7.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.