Orden de Compra. Nº
4739-148-CM16
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Útiles escolares
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4739-148-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Útiles escolares
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T.
69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T.
69.253.300-3
Dirección de Facturación
Avda. Aeropuerto S/N
Comuna
Las Guaitecas
Impuesto
54531,767
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-12-2016
Título
Descripción
Despachar a domicilio
Despachar a domicilio de don Mario Gonzalez, Los ulmos 146, Techo para Todos, Puerto Montt.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre
100
(1006601) PAPEL LUSTRE HALLEY 10 X 10 24 HJS. UNIDAD 1024601
(1006601) PAPEL LUSTRE HALLEY 10 X 10 24 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos
100
(1007214) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM Nº 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD 1025214
(1007214) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM Nº 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados
100
(1007518) CARTÓN PROARTE PIEDRA 77 X 110 CM PLIEGO UNIDAD 1025518
(1007518) CARTÓN PROARTE PIEDRA 77 X 110 CM PLIEGO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.400
$ 78.400
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
40
(1108461) CINTA ADHESIVA JM IMPORT MASKING TAPE NATURAL 24MMX25M UNIDAD 1128461
(1108461) CINTA ADHESIVA JM IMPORT MASKING TAPE NATURAL 24MMX25M UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.360
$ 26.360
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
20
(1110436) PAPEL CREPE ARTEL 50X100 CM UNIDAD 1130436
(1110436) PAPEL CREPE ARTEL 50X100 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.720
$ 24.720
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
30
(1171416) CARTULINA HALLEY ROJA 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197465
(1171416) CARTULINA HALLEY ROJA 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
50
(1241115) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°10 UNIDAD 1267216
(1241115) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°10 UNIDAD; Código: WEF89FU34FJ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre
50
(1268892) PAPEL LUSTRE PROARTE BLOCK 16 CM X 16 CM UNIDAD 1295031
(1268892) PAPEL LUSTRE PROARTE BLOCK 16 CM X 16 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
60121149
2239-4-LP14
Papel vegetal prensado
20
(1274419) PAPEL VEGETAL PROARTE SOBRE A-4 12 HOJAS UNIDAD 1300419
(1274419) PAPEL VEGETAL PROARTE SOBRE A-4 12 HOJAS UNIDAD; Código: CRVGTLA4;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.260
$ 21.260
Total Neto
$ 291.380
Descuento
$ 4.371
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.532
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 341.541
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.