Orden de Compra. Nº4739-209-CM19 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4739-209-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 107,26
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOCAM CHILE
Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
R.U.T. 13.964.232-5
Sucursal TECNOCAM CHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 1 (1607327 )MONITOR HP Z24NF G2 NARROW BEZEL 1JS07A4 / 3 ANOS DE GARANTIA UNIDAD 1609225(1607327) MONITOR HP Z24NF G2 NARROW BEZEL 1JS07A4 / 3 ANOS DE GARANTIA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 246,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 246,00 US$ 246,00
0
2239-7-LP14
 1 (1600127 )SCANNER BROTHER ADS-2200 DOCUMENT UNIDAD 1602025(1600127) SCANNER BROTHER ADS-2200 DOCUMENT UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 318,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 318,50 US$ 318,50
Total Neto US$ 564,50
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 107,26
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 671,76


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.