Orden de Compra. Nº4739-220-MC18 "Adquisición de productos para celebración"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4739-220-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos para celebración
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema Subvención General.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 38229,5751
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AreasVerdesyMantencion
Razón Social DOMINGO BENARDINO PUINAO HARO
R.U.T. 10.013.713-5
Sucursal AreasVerdesyMantencion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca44Unidad no definidaNaranjas  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.941
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4Unidad no definidabolsas de papas fritas  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
10152104
Torta de borujo de neem200Unidad no definidaqueque individual  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.016
50181903
Galletas simples saladas4Unidad no definidasufles salados  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25Unidad no definidavasos plasticos  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50221202
Cereales en barra48Unidad no definidabarra de cereales  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos44Unidad no definidaBarra de super 8  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos44Unidad no definidanegritas  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
50101634
Fruta fresca44Unidad no definidaManzanas  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.332 $ 13.311
50193002
Bebidas Infantiles280Unidad no definidaJugos individuales 200cc  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.822
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4Unidad no definidabolsas de frugele  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidabolsas plasticas  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad no definidajugos de 1.5  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos44Unidad no definidaplatos plasticos  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4Unidad no definidabolsas de chip pop grandes  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
Total Neto $ 201.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.230
TOTAL OC $ 239.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.