Orden de Compra. Nº4741-32-SE17 "OC SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE PASARELAS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4741-32-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2017
Nombre de la Orden de Compra OC SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE PASARELAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4741-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO FUERTE NIEBLA
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Castillo de Niebla, Niebla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Castillo de Niebla, Niebla S/N
Comuna Valdivia
Impuesto 1459200
Dirección de Envío de la Factura Castillo de Niebla, Niebla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2017
TítuloDescripción
Documentos para pago

RECORDATORIO:

Se debe enviar la Factura con la Copia cedible cada inicio de mes, como asimismo una copia del certificado de antecedentes laborales y previsionales al email: castillodeniebla@gmail.com


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria José
Razón Social María José Aguilar Paredes
R.U.T. 13.967.692-0
Sucursal Maria José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadEl servicio a contratar consiste en la prestación de servicios de aseo y mantención de las pasarelas metálicas de recorrido para visitantes del MSCN, según señalado en las Bases. El monto mensual a pagar por el servicio es $ 761.600.- El monto señalado en la presente OC corresponde al monto total anual de dicho servicio.VALOR NETO MENSUAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA $ 640.000.- $ 7.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680.000 $ 7.680.000
Total Neto $ 7.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.459.200
TOTAL OC $ 9.139.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.