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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4741-32-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE PASARELAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4741-1-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
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R.U.T. |
60.905.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Castillo de Niebla, Niebla S/N |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
1459200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castillo de Niebla, Niebla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-11-2017 |
| Documentos para pago | RECORDATORIO:
Se debe enviar la Factura con la Copia cedible cada inicio de mes, como asimismo una copia del certificado de antecedentes laborales y previsionales al email: castillodeniebla@gmail.com
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Proveedor |
Maria José |
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Razón Social |
María José Aguilar Paredes
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R.U.T. |
13.967.692-0 |
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Sucursal |
Maria José |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | El servicio a contratar consiste en la prestación de servicios de aseo y mantención de las pasarelas metálicas de recorrido para visitantes del MSCN, según señalado en las Bases.
El monto mensual a pagar por el servicio es $ 761.600.-
El monto señalado en la presente OC corresponde al monto total anual de dicho servicio. | VALOR NETO MENSUAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA $ 640.000.- |
$ 7.680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.680.000
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$ 7.680.000
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Total Neto
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$ 7.680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.459.200
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$ 9.139.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.