Orden de Compra. Nº4743-11-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4743-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4743-11-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4743-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TRANSPORTE DE MATERIALES
Proveniente de Licitación 4743-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación Diego Portales 619
Comuna -1
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AUDIO VIDEO ILUMINACION S A
R.U.T. 96.905.240-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en camión2UnidadServicios de transporte regional o nacional en camiónCAMIONES PARA UN FLETE DE SANTIAGO A LA ESTRELLA $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.