Orden de Compra. Nº4750-140-SE09 "COMPRA DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4750-140-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4750-2-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Suboficiales
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Campo de Deporte Nº 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Campo de Deporte Nº 680
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Campo de Deporte Nº 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102704
Uniformes de garzones o cocineros10UnidadGORRO COCINEROGORRO COCINERO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSA CAMISETABOLSA CAMISETA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131507
Mondadientes5PaquetePALOS BROCHETAPALOS BROCHETA $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
52151507
Bombillas o pajillas para beber1PaqueteBOMBILLAS PLASTICABOMBILLAS PLASTICA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47131603
Esponjas20UnidadBONOBRILBONOBRIL $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14111525
Papel multiuso3RolloALUSA ALUMINIOALUSA ALUMINIO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
12141901
Cloro Cl12LitroCLOROCLORO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111704
Papel higiénico192UnidadPAPEL CONFORTPAPEL CONFORT $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520
52151622
Manga de decoración de repostería de uso doméstico2UnidadMANGA PASTELERAMANGA PASTELERA $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
52152015
Plato para pastel con cubierta de uso doméstico100UnidadPORTA SANDWICHPORTA SANDWICH $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111705
Servilletas de papel100UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.280
Total Neto $ 117.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.060

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.