Orden de Compra. Nº4750-191-SE09 "SE REQUIERE ADQUIRIR UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4750-191-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2009
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE ADQUIRIR UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4750-2-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Suboficiales
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Campo de Deporte Nº 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Campo de Deporte Nº 680
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Campo de Deporte Nº 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12BotellaCLOROCLORO $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
47131806
Barniz o ceras de muebles6BotellaLUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
14111705
Servilletas de papel1CajaSERVILLETAS PAPELSERVILLETAS PAPEL $ 28.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.480 $ 28.480
42132205
Guantes quirúrgicos3CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.290 $ 13.290
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadHAMBURGUESEROSHAMBURGUESEROS $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111704
Papel higiénico48UnidadCONFORTCONFORT $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.688 $ 14.688
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadHAMBURGUESEROSHAMBURGUESEROS $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
53131507
Mondadientes5UnidadMONDADIENTESMONDADIENTES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131603
Esponjas20UnidadGORROS COCINAGORROS COCINA $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131603
Esponjas20UnidadBONOBRILBONOBRIL $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURABOLSA DE BASURA $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA CAMISETABOLSA CAMISETA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSA BASURA 50X70BOLSA BASURA 50X70 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA BASURABOLSA BASURA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47121701
Bolsas de basura3QuincenaBOLSA DE BASURA 80X110BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
60124402
Hoja o lámina de aluminio3RolloROLLO ALUSA FOILROLLO ALUSA FOIL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
60124402
Hoja o lámina de aluminio3RolloALUSA PLASALUSA PLAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 124.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 124.708

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.