Orden de Compra. Nº4751-128-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4751-30-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4751-128-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4751-30-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4751-30-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 2011764,65
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 35787917
Razón Social JORGE ERNESTO LIZANA GONZALEZ
R.U.T. 3.578.791-7
Sucursal 35787917
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221709
Antenas de microondas1UnidadSEGÚN BASES DE LICITACIÓNINSTALACION Y DESMONTAJE DE TORRES Y SERVICIO DE INTERNET $ 10.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588.235 $ 10.588.235
Total Neto $ 10.588.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.011.765
TOTAL OC $ 12.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.