Orden de Compra. Nº4751-210-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4751-45-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4751-210-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4751-45-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4751-45-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 6354,74
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AG INTERNACIONAL S.A.
Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A
R.U.T. 96.810.060-2
Sucursal AG INTERNACIONAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102204
Tarjetas de imágenes de fonética2UnidadLotos foneticos.Lotos foneticos. $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.446
Total Neto $ 33.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.355
TOTAL OC $ 39.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.