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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4751-22-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MSG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4751-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
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R.U.T. |
69.091.400-K |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 619 |
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Comuna |
La Estrella
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Impuesto |
395168,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 619 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
negocio |
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Razón Social |
CAROLINA DEL CARMEN PINO CERÓN
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R.U.T. |
11.995.083-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
negocio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 12 | Unidad no definida | Papel multipropósito A4 *500 hojas *10 unidades equalit
| Papel multipropósito A4 *500 hojas *10 unidades equalit
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$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816.000
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$ 816.000
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14111610
| Cartulina | 12 | Unidad no definida | Papel multipropósito oficio *500 hojas *10 unidades equalit
| Papel multipropósito oficio *500 hojas *10 unidades equalit
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$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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14111610
| Cartulina | 13 | Caja | Papel multipropósito carta *500 hojas *10 unidades equalif
| Papel multipropósito carta *500 hojas *10 unidades equalif
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$ 63.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 819.000
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$ 819.000
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Total Neto
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$ 2.475.000
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Descuento
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$ 395.168
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 395.168
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$ 2.475.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.