Orden de Compra. Nº4751-37-SE11 "Materiales Administracion SEP."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Estrella
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4751-37-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales Administracion SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4751-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 200560,1031
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6428116K
Razón Social MARIA ELIANA VIDAL PASTRIAN
R.U.T. 6.428.116-K
Sucursal 6428116K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111511
Papel de escribir50UnidadTAMAÑO CARTA  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.650 $ 146.639
44103103
Tóner10UnidadTONER TN-360  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.890 $ 326.891
44103120
Recolectores de tóner6UnidadDRUM D-360  $ 49.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.976 $ 296.975
44103103
Tóner6UnidadTONER LASERT JET-1320  $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.330 $ 219.328
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadCAJA LAPIZ PASTA AZUL  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
44121701
Lápiz pasta1UnidadCAJA LAPIZ PASTA NEGRO  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento4UnidadSTIC FIX  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA GRANDE  $ 25.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.025 $ 25.025
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA GRANDE, 80 HOJAS Y MAS  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
44122103
Corchetes4CajaCORCHETES  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655
Total Neto $ 1.055.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.560
TOTAL OC $ 1.256.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.