Orden de Compra. Nº4751-7-SE24 "Extra escolar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4751-7-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Extra escolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4751-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04--002 del sistema SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619
Comuna La Estrella
Impuesto 66846,465
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor negocio
Razón Social CAROLINA DEL CARMEN PINO CERÓN
R.U.T. 11.995.083-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal negocio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina6Unidad no definidaCorchetes 53/4 engrapadora Corchetes 53/4 engrapadora $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
14111610
Cartulina4Unidad no definidalaminas plastificar *100 uni laminas plastificar *100 uni $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
14111610
Cartulina5Unidad no definidacajas de alfileres cajas de alfileres $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111610
Cartulina1Unidad no definidaengrapadora engrapadora $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111610
Cartulina9Unidad no definidaOpalina blanca lisa tamaño oficio x 100 unidades Opalina blanca lisa tamaño oficio x 100 unidades $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.500 $ 211.500
14111610
Cartulina1Unidad no definidasobre de papel fotografico sobre de papel fotografico $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111610
Cartulina3Unidad no definidamarcador punta fina marcador punta fina $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
Total Neto $ 418.670
Descuento $ 66.846
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.846
TOTAL OC $ 418.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.