Orden de Compra. Nº4753-1-SE23 "ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LICEO POLIVALENTE BICENTENARIO MARIANO LATORRE, FONDOS DE PRO-RETENCION "
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4753-1-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LICEO POLIVALENTE BICENTENARIO MARIANO LATORRE, FONDOS DE PRO-RETENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4753-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 929
Comuna Curanilahue
Impuesto 2644679,73
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 929
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Sucursal IGESCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1UnidadSET DE ARTICULOS DE LIBRERIA SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTASMATERIAL DE LIBRERIA $ 13.919.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.919.367 $ 13.919.367
Total Neto $ 13.919.367
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.644.680
TOTAL OC $ 16.564.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.