Orden de Compra. Nº4753-14-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4753-14-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENCION del sistema 2204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 929
Comuna Curanilahue
Impuesto 25992
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 929
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte8 (982389 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA PINTURA TRÁFICO CONTRAST AMARILLO 1 GALÓN 997913(982389) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA PINTURA TRÁFICO CONTRAST AMARILLO 1 GALÓN ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.592 $ 139.592
Total Neto $ 139.592
Descuento $ 2.792
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.992
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.