Orden de Compra. Nº4753-28-MC18 "MATERIALES PARA ARTES VISUALES"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4753-28-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ARTES VISUALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRO RETENCION del sistema 2204002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº 929
Comuna Curanilahue
Impuesto 26647,88
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº 929
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOÑA KEKA
Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T. 12.455.040-8
Sucursal DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX ROJO-AZUL Y VERDELATEX ROJO-AZUL Y VERDE $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX NEGROLATEX NEGRO $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE AL AGUA BLANCOESMALTE AL AGUA BLANCO $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.032 $ 34.032
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaCERÁMICO NEGROCERÁMICO NEGRO $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaCAJA CERÁMICO CAFÉ CLAROCAJA CERÁMICO CAFÉ CLARO $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908 $ 3.908
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
30102203
Plancha de hierro2PlanchaPLANCHA LISA FIERRO 1 MMPLANCHA LISA FIERRO 1 MM $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168
14121809
Papel de enmascaramiento5RolloPEGOTE 30 MMPEGOTE 30 MM $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
Total Neto $ 140.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.648
TOTAL OC $ 166.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.