Orden de Compra. Nº4753-42-SE17 "ADQUISICIÓN DE FORROS PARA LIBROS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4753-42-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FORROS PARA LIBROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº 929
Comuna Curanilahue
Impuesto 36722,63
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº 929
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nahuel
Razón Social GRAFIKA NAHUEL S.A.
R.U.T. 76.709.910-K
Sucursal Nahuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadFORROS DE TELA VERTICALES AZULFORROS DE TELA VERTICALES AZUL $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.300 $ 193.277
Total Neto $ 193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.723
TOTAL OC $ 230.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.