Orden de Compra. Nº
4754-13-SE21
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Orden de Compra generada por la Gran Compra:58725
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4754-13-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por la Gran Compra:58725
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CM - UCE
Razón Social
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T.
60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 1146, sector B, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T.
60.901.000-2
Dirección de Facturación
Alameda 1146, sector B, piso 7
Comuna
Santiago
Impuesto
1060320181,84
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 1146, sector B, piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sistemas Graficos Quilicura S. - Casa Matriz
Razón Social
SISTEMAS GRAFICOS QUILICURA S A
R.U.T.
90.106.000-2
Sucursal
Sistemas Graficos Quilicura S. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
1
Unidad
ITEM N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°8, N°9, N°13, N°14, N°15, N°17, N°18, N°19, N°47, N°48, N°56, N°57, N°60, N°61, N°62, N°63, N°68.
ITEM N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°8, N°9, N°13, N°14, N°15, N°17, N°18, N°19, N°47, N°48, N°56, N°57, N°60, N°61, N°62, N°63, N°68.
$ 5.580.632.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580.632.536
$ 5.580.632.536
Total Neto
$ 5.580.632.536
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.060.320.182
TOTAL OC
$ 6.640.952.718
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.