Orden de Compra. Nº4763-103-SE19 "IMPERMEABILIZACIÓN PATIO 3ER PISO"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4763-103-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2019
Nombre de la Orden de Compra IMPERMEABILIZACIÓN PATIO 3ER PISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4763-2-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES (ESCIPOL)
Razón Social ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES
R.U.T. 60.506.012-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES
R.U.T. 60.506.012-9
Dirección de Facturación AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS)
Comuna Estación Central
Impuesto 9088201,03
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 85469614
Razón Social JOSE PABLO ASCUI ASTORGA
R.U.T. 8.546.961-4
Sucursal 85469614
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151701
Servicios de tratamiento de material para impermea1Unidad no definidaSERVICIOS ADICIONALES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.SERVICIOS ADICIONALES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
73151701
Servicios de tratamiento de material para impermeabilización1UnidadSERVICIO PRINCIPAL: IMPERMEABILIZACION PATIO TERCER PISO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO REVESTIMIENTO DE PISO Y LABORES ASOCIADAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.SERVICIO PRINCIPAL: IMPERMEABILIZACION PATIO TERCER PISO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO REVESTIMIENTO DE PISO Y LABORES ASOCIADAS, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. $ 42.790.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.790.620 $ 42.790.620
Total Neto $ 47.832.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.088.201
TOTAL OC $ 56.920.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.