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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4763-288-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4763-11-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4763-11-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES |
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Razón Social |
ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES
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R.U.T. |
60.506.012-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES
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R.U.T. |
60.506.012-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS) |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
1140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pharmabril |
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Razón Social |
A BRIL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
Pharmabril |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152508
| Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas | 10 | Unidad | JERINGAS DE ACIDO ORTOFOSFORICO 37% PARA GRABADO ACIDO. | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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Total Neto
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$ 6.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.140
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$ 7.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.