|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4764-2-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4764-2-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CELEBRACION NAVIDAD DE HIJOS DE SOCIOS DEL SERVIIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. |
|
Proveniente de Licitación
|
4764-2-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de los Lagos
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin Nº 1 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
35126,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin Nº 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JUANA E.BARRA SALGADO
|
|
R.U.T. |
7.484.729-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| ONCES | 1 | Unidad | ONCES | CELEBRACION NAVIDAD DE 32 HIJOS DE SOCIOS DEL SERV. BIENESTAR ( FIESTA NAVIDEÑA PARA DIA JUEVES 20 A LAS 18:00 HRS. ) |
$ 184.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 184.874
|
$ 184.874
|
|
|
Total Neto
|
$ 184.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.126
|
|
$ 220.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.