Orden de Compra. Nº4765-25-SE09 "Productos de Cafeteria y Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Energía - Panel de Expertos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4765-25-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Productos de Cafeteria y Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía - Panel de Expertos
Razón Social Comisión Nacional de Energía - Panel de Expertos
R.U.T. 65.459.290-k
Dirección de Unidad de Compra Alameda Libertador Bernardo Ohiggins Nº 1449 P14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Nacional de Energía - Panel de Expertos
R.U.T. 65.459.290-k
Dirección de Facturación Alameda Libertador Bernardo Ohiggins Nº 1449 P14
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9918
Dirección de Envío de la Factura Alameda Libertador Bernardo Ohiggins Nº 1449 P14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
R.U.T. 96.829.680-9
Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agua mineral18UnidadAgua Mineral c/gas 1.6 lts VitalAgua Mineral c/gas 1.6 lts Vital $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
50202310
Agua mineral12UnidadAgua Mineral s/gas 1.6 lts VitalAgua Mineral s/gas 1.6 lts Vital $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
50202311
Bebidas12UnidadBebida Gaseosa 11/2 lts. Sprite ZeroBebida Gaseosa 11/2 lts. Sprite Zero $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
50202311
Bebidas3Packbebida coca cola ligh 1.1/2 ltsBebida Gaseosa 11/2 lt. light pack 6 coca cola $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
50202311
Bebidas2PackBebida coca cola normal 11/2 ltsBebida Gaseosa 11/2 lt pack 6 und, Coca Cola $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
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Toallas de papel3PaqueteToalla desechable 16m 4 rollos NovaToalla desechable 16m 4 rollos Nova $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
14111704
Papel higiénico2PaquetePapel higienico 30m 8 rollos doble hojaPapel higienico 30m 8 rollos doble hoja $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
Total Neto $ 52.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.918
TOTAL OC $ 62.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.