Orden de Compra. Nº4766-198-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-6-LE22,ADQUISICION MEDICAMENTOS CONSULTORIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-198-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-6-LE22,ADQUISICION MEDICAMENTOS CONSULTORIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4766-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101/2022 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTAL #03 LA CRUZ
Comuna Valparaíso
Impuesto 55385
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTAL #03 LA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras200CajaVENDA NOBAFIX ROLLO GASA ELASTICADA 10CM X4 ***INSUMOS CM***VENDA GASA SEMIELASTICADA 10 cm x 4 mts. MARCA NOBAFIX $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
51101515
Clorhidrato de lincomicina10UnidadFIJADOR CITOLOGICO ***INSUMOS***FIJADOR CITOLOGICO SPRAY, ENVASE METALICO 100 cc. MARCA C.C.G. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos10UnidadNIPLEX ***INSUMOS***NIPLE PLASTICO VERDE PARA CONEXION DE OXIGENO, IMPORTADO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14101501
Pasta de papel20000UnidadSACO DE PAPEL 1/4 ***INSUMOS***BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, CON FUELLE Y UNIONES BIEN ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION, PQTE. x 1000 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
41111617
Calibradores de sonda20UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 ***INSUMOS***SONDA FOLEY 18 FR 5-15 ml. 2 vías DE LATEX SILICONADA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
41111617
Calibradores de sonda30UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 ***INSUMOS***SONDA FOLEY 120 FR 5-15 ml. 2 vías DE LATEX SILICONADA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
Total Neto $ 291.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.385
TOTAL OC $ 346.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.