Orden de Compra. Nº4766-26-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-26-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4766-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007/2021 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
Comuna La Cruz
Impuesto 42560
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos14CajaBAJALENGUA DE MADERA (CAJA X100)**INSUMOS**522-04123 BAJA LENGUA MADERA CJAX100, VENCIMIENTO 27-06-2024, DESPACHO EN 72 HRS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
41114202
Varillas de sonda40UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS N°14 **INSUMOS**003-05003 115014E SONDA SILICONADA FOLEY ECO 2 VIAS 14 FR 5CC UNIDAD, VENCIMIENTO 30-01-2025, DESPACHO EN 72 HRS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
41114202
Varillas de sonda40UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS N°16 **INSUMOS**003-05004 115016E SONDA SILICONADA FOLEY ECO 2 VIAS 16 FR 5CC UNIDAD, VENCIMIENTO 30-04-2025, DESPACHO EN 72 HRS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
41114202
Varillas de sonda10UnidadSONDA NASOGASTRICA #14 **INSUMOS**003-00063 150014 SONDA PVC GASTRODUONAL LEVIN 14FR 125 CM UNIDAD, VENCIMIENTO 30 042025, DESPACHO EN 72 HRS $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
Total Neto $ 224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.560
TOTAL OC $ 266.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.