Orden de Compra. Nº4766-29-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-29-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4766-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007/2021 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
Comuna La Cruz
Impuesto 72287,4
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón15UnidadALGODON MOTAS BOLSAS X100 **DENTAL**TAN016-I TORULA 100% ALGODON CHICA 0.5gr, EMPAQUE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES, NO ESTERIL, VALOR X UNIDAD, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA PERÚ, CERTIFICACIONES CERTIFICADO ISO 9001:2015. LIBRE LATEX., PRODUC. CONVENIO MARCO: 1392608, VENCIMIENTO 26.02.2024 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42311511
Vendas de gasa24RolloGASA ABSORVENTE EN ROLLO 24*24 100ydsx 36" **INSUMOS**GER004 GASA HIDROFILA TEJIDA EN ROLLO 20 X 24 DE TRAMA, 4 PLIEGUES, 90cm x 91mts. 1 X 100 YARDAS, PESO 1,7 KG, UNIDAD PAPEL KRAFT NO ESTERIL, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CERTIFICADO ISO 13485:2016. CE. LIBRE VENTA. LIBRE LATEX, PRODUC $ 15.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.960 $ 372.960
Total Neto $ 380.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.287
TOTAL OC $ 452.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.