Orden de Compra. Nº4766-293-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-8-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-293-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-8-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4766-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
Comuna La Cruz
Impuesto 120270
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras100UnidadAPOSITO SMITH&NEPHEW JELONET 10 X 10 CM **INSUMOS**jelonet 10 x 10 x un $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
23153004
Artículo de aguja300UnidadBRANULA 20GX 1,1/4 8 **INSUMOS**BRANULA 20GX 1,14 x un marca terumo $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
41115830
Analizadores de glucosa4UnidadGLUCOSA EQUIPO ACCU-CHEK PERFOMA **INSUMOS**EQUIPO ACCU-CHEK PERFOMA mar a roche $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
11141604
Papel usado20000UnidadSACO DE PAPEL DE 1/4 **INSUMOS**SACO DE PAPEL DE 14 x un $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
42132205
Guantes quirúrgicos200UnidadGUANTES ESTERIL N° 7 **INSUMOS**GUANTES ESTERIL N° 7 x par $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 633.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.270
TOTAL OC $ 753.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.