Orden de Compra. Nº4766-3490-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MIGRANTES LA CRUZ 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-3490-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MIGRANTES LA CRUZ 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137/2026 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DEPTO SALUD), LA CRUZ, QUINTA REGION
Comuna La Cruz
Impuesto 12546,65
Dirección de Envío de la Factura AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DEPTO SALUD), LA CRUZ, QUINTA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO TAMAÑO 39X50 CM APROX ESPESOR 12MM O SIMILAR // LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO CON IMÁGENES Y/O EETT DEL INSUMO OFERTADO PARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA ADMISIBLE  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
31151506
Cuerda de cáñamo4UnidadOVILLO DE CUERDA DE YUTE 100GR COLOR NATURAL // LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO CON IMÁGENES Y/O EETT DEL INSUMO OFERTADO PARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA ADMISIBLE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA DE CORCHO TAMAÑO 40X60 CMS // LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO CON IMÁGENES Y/O EETT DEL INSUMO OFERTADO PARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA ADMISIBLE  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
81111807
Almacenamiento de datos2UnidadPENDRIVE USB CAPACIDAD 64GB DE ALMACENAMIENTO // LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO CON IMÁGENES Y/O EETT DEL INSUMO OFERTADO PARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA ADMISIBLE  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44102801
Plastificadoras1UnidadTERMOLAMINADORA PARA PLASTIFICAR // LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO CON IMÁGENES Y/O EETT DEL INSUMO OFERTADO PARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA ADMISIBLE  $ 21.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
14111509
Artículos de papelería7PaquetePAQUETE DE GLOBOS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES // LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO CON IMÁGENES Y/O EETT DEL INSUMO OFERTADO PARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA ADMISIBLE  $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.465 $ 10.465
Total Neto $ 66.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.547
TOTAL OC $ 78.582


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.