Orden de Compra. Nº4766-3508-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-102-COT26,ADQUISICION DE INSUMOS TALLERES PROGRAMA MAS AMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-3508-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-102-COT26,ADQUISICION DE INSUMOS TALLERES PROGRAMA MAS AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-298/2026 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
Comuna La Cruz
Impuesto 7885
Dirección de Envío de la Factura AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora y servicios Mena Rios
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MENA RIOS SPA
R.U.T. 77.177.337-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora y servicios Mena Rios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151901
Moldes domésticos para magdalenas5UnidadQUEQUITOS/MAGDALENAS PAQUETE DE 6 UNIDADES SABOR VAINILLA O SIMILAR.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52152102
Vasos para beber domésticos40UnidadVASOS DE PLUMAVIT 240CC DESECHABLES.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50201710
Té de hierbas2CajaTE DE HIERBA SURTIDAS X50 UNIDADES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ TIPO NEGRO CEYLAN X100 UNIDADES  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadJUGO DE 1.5 LITROS, NARANJA, DURAZNO, DAMASCO, PIÑA O SIMILARES.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadPAQUETE DE GALLETAS TIPO OBLEA SABORES SURTIDOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 41.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.885
TOTAL OC $ 49.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.