Orden de Compra. Nº4766-3522-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-111-COT26,ADQUISICION INSUMOS, CONSULTORIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-3522-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-111-COT26,ADQUISICION INSUMOS, CONSULTORIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-330 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
Comuna La Cruz
Impuesto 100700
Dirección de Envío de la Factura AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora SSC Ltda
Razón Social SSC LIMITADA
R.U.T. 77.738.766-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora SSC Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182604
Linternas de pluma de examen médico10UnidadLINTERNA DE MANO LED CON ZOOM L-39, REQUERIMIENTOS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico100UnidadCAJA TRANSPARENTE CON TAPA DE 6 LITROS (LARGO 32A34 CM, ANCHO 18A21CM)  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBOLSAS TRANSPARENTE POLIETILENO 30*40CM SIN ADHESIVO   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
24111503
Bolsas de plástico6000UnidadBOLSA TRANSPARENTE POLIETILENO 15*25CM SIN ADHESIVO  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.700
TOTAL OC $ 630.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.