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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4766-3537-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SERVICIO DE MUDANZA PARA DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIOPLANT |
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Razón Social |
BIOPLANT SPA
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R.U.T. |
77.434.955-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIOPLANT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | ADQUISICION DE SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA, FICHAS CLINICAS DEPARTAMENTO DE SALUD DESDE EL PARADERO 16 (AV.21 DE MAYO 4610,LA CRUZ) HACIA EL PARADERO 17 (AV.21 DE MAYO #5041,LA CRUZ), EL PROVEEDOR DEBERA RESGUARDAR DE MANERA SEGURA TODAS LAS FICHAS DEL SUBTERRANEO. EL SERVICIO ESTA CONTEMPLADO A REALIZARCE EL DIA VIERNES 03 DE JULIO DESDE LAS 8:30 A 17:30. EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR 3 PEONETAS Y ADJUNTAR TELEFONO DE CONTACTO PARA COORDINAR LOS SERVICIOS. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.