Orden de Compra. Nº4766-432-SE23 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, CONSULTORIO MUNICIPAL, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-11-LE23 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-432-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, CONSULTORIO MUNICIPAL, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-11-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4766-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268/2023 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AV.21 DE MAYO #5010, LA CRUZ (CONSULTORIO MUNICIPAL)
Comuna La Cruz
Impuesto 101460
Dirección de Envío de la Factura AV.21 DE MAYO #5010, LA CRUZ (CONSULTORIO MUNICIPAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero100UnidadBAJADA DE SUERO **INSUMOS**5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO CON TOMA AIRE VENOTEK 150CMS, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 25 UNIDADES, ENTREGA EN 24 HORAS HÁBIL. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
42311511
Vendas de gasa36UnidadGASA ABSORVENTE EN ROLLO 24*24 100 ydsx 36" **INSUMOS**2606309091 GASA ABSORBENTE EN ROLLO 90 X 91 CMS, 4 PLIEGUES, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, ROLLO POR UNIDAD, ENTREGA EN 24 HORAS HÁBIL, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 14.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.100 $ 521.100
Total Neto $ 534.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.460
TOTAL OC $ 635.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.