Orden de Compra. Nº4767-103-SE17 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA DESGRASADORA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-103-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CÁMARA DESGRASADORA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4767-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 91530,429
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje1UnidadFOSA SÉPTICA 1200 LT HORIZONTAL (34KG)  $ 117.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.672 $ 117.672
20111709
Kits de accesorios o herramientas de perforación d1UnidadACCESORIOS KIT DREN 1200 (DES/INSP/DIST/TUBO/GEO)  $ 136.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.198 $ 136.198
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)8UnidadADH VINILIT 240CC C/PINCEL  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
27112006
Guadañas1UnidadMANGO PICOTA 36" OVALADO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO 110X87.5 PVC  $ 2.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477 $ 2.477
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)102MilígramoTUBO PVC SANITARIO 110MM X MTL  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.508 $ 158.508
27112004
Palas1UnidadPALA PTA HUEVO M/METALICO  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
27112006
Guadañas1UnidadPICOTA PUNTA/PUNTA S/MANGO   $ 4.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.899 $ 4.899
24101505
Carretilla hidráulica1UnidadCARRETILLA STANDAR AZUL S/RUEDA LIOI  $ 24.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.891 $ 24.891
31162702
Ruedas1UnidadRUEDA CARRETILLA PANTANERA 350 X 8 LIOI  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
Total Neto $ 481.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.530
TOTAL OC $ 573.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.