Orden de Compra. Nº4767-153-SE17 "TRASLADO DE MERCADERÍA COYHAIQUE CHILE-CHICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-153-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2017
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MERCADERÍA COYHAIQUE CHILE-CHICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4767-9-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 16815
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Rene H. Ortega Aguilar
Razón Social RENE HUMBERTO ORTEGA AGUILAR
R.U.T. 6.326.437-7
Sucursal Transportes Rene H. Ortega Aguilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte1Unidad no definidaSEGÚN FACTURA N°166  $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
25101611
Camiones de transporte1Unidad no definidaSEGÚN FACTURA N°175  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
25101611
Camiones de transporte1Unidad no definidaSEGÚN FACTURA N°204  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
25101611
Camiones de transporte1Unidad no definidaSEGÚN FACTURA N°208  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 88.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.815
TOTAL OC $ 105.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.