Orden de Compra. Nº4767-163-SE18 "Compra de materiales de oficina para Stock Daem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-163-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina para Stock Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4767-8-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGON
Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T. 7.969.504-1
Sucursal PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA EMBALAJE CAFÉ  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA DE ENMASCARAR  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA FOLDERS COLORES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
43201801
Unidades de discos flexibles3UnidadPENDRIVES DE 4 GB  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44122018
Lengüetas o encartes de archivos10JuegoJUEGO DE SEPARADORES.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121506
Sobres estándar4JuegoSOBRE SACO CARTA BLANCO X 25 UN.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44121506
Sobres estándar4JuegoSOBRE SACO OFICIO BLANCO X 25 UN  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121506
Sobres estándar4JuegoSOBRE AMERICANO BLANCO X 25 UN  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 192.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 192.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.