Orden de Compra. Nº4767-177-SE17 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA CONVENIO DE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-177-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA CONVENIO DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4767-13-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 49268,71
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Sur
Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C
R.U.T. 76.424.858-9
Sucursal Ferreteria Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°551 DE FECHA 28/06/2017  $ 38.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.479 $ 38.479
31161503
Clavo-tornillo1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°547 DE FECHA 19/06/2017   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
31211906
Rodillos de pintar1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°546 CON FECHA 16/06/2017  $ 30.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.269 $ 30.269
40142008
Mangueras para agua1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°544 CON FECHA 13/06/2017  $ 48.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.336 $ 48.336
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°543 CON FECHA 09/06/2017  $ 19.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.411 $ 19.411
31211501
Pinturas al esmalte1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°542 CON FECHA 08/06/2017  $ 106.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.513 $ 106.513
12181601
Aceites sintéticos1GlobalSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°539 CON FECHA 01/06/2017  $ 9.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.746 $ 9.746
Total Neto $ 259.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.269
TOTAL OC $ 308.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.