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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4767-253-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Estímulos para estudiantes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4767-3-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BDO. OHIGGINS 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
93660,35256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BDO. OHIGGINS 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2022 |
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Proveedor |
PATAGON |
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Razón Social |
RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO
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R.U.T. |
7.969.504-1 |
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Sucursal |
PATAGON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121536
| Goma de borrar lápices de cera | 18 | Unidad no definida | | cajas de crayones de 12 un. |
$ 7.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.210
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$ 132.202
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60121501
| Rotuladores de base acuosa | 18 | Unidad no definida | | cajas de plumones sharpie |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.010
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$ 242.017
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55101507
| Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa | 24 | Unidad no definida | | libros para colorear |
$ 4.947,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.728
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$ 118.731
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Total Neto
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$ 492.949
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.660
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$ 586.609
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.