|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4767-318-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de aula |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad-Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
|
|
R.U.T. |
69.240.400-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BDO. OHIGGINS 333 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
|
|
R.U.T. |
69.240.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
BDO. OHIGGINS 333 |
|
Comuna |
Chile Chico
|
|
Impuesto |
185647,8752 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BDO. OHIGGINS 333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
SERGIO JIMENEZ |
|
Razón Social |
SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES
|
|
R.U.T. |
5.064.954-7 |
|
Sucursal |
SERGIO JIMENEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 40 | Unidad | 40 cajas de resmas oficio | |
$ 24.427,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 977.080
|
$ 977.094
|
|
|
Total Neto
|
$ 977.094
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 185.648
|
|
$ 1.162.742
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.