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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4767-367-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4610-56-CO19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad-Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BDO. OHIGGINS 333 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BDO. OHIGGINS 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
84877,3092 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BDO. OHIGGINS 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2019 |
| cerradura dormitorio / oficina | (Respecto al articulo ítem 20) queda fuera de la compra debido a que no cumple con las necesidades del establecimiento escolar cerradura dormitorio / oficina) |
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Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Razón Social |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.516.366-5 |
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Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111716
| Llave Torx | 1 | Global | | |
$ 446.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 446.723
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$ 446.723
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Total Neto
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$ 446.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.877
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$ 531.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.