Orden de Compra. Nº4767-54-SE18 "MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PUERTO BERTRAND"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-54-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PUERTO BERTRAND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4767-8-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 72043,5293
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGON
Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T. 7.969.504-1
Sucursal PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Global SEGÚN LA SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA DE LA ESCUELA TULIO BURGOS DE MALLIN GRANDE $ 379.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.176 $ 379.176
Total Neto $ 379.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.044
TOTAL OC $ 451.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.