Orden de Compra. Nº
4767-54-SE23
"
MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4767-54-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4767-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
CAUPOLICAN S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Facturación
BDO. OHIGGINS 333
Comuna
Chile Chico
Impuesto
282371,35
Dirección de Envío de la Factura
BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO JIMENEZ
Razón Social
SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T.
5.064.954-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
25
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.100
$ 48.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad no definida
GUANTES DE GOMA (TALLA M Y L)
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
47131810
Productos para lavar platos
25
Unidad no definida
LIMPIADOR LAVALOZA LIQUIDO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 110X120CM EN ROYOS DE 10 UNIDADES RESISTENTE
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.960
$ 234.960
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad no definida
CLORO TRADICIONAL (BIDONES DE 4 LITROS)
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.680
$ 37.680
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL (BIDONES DE 5 LITROS)
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131829
Productos de limpieza del baño
250
Unidad no definida
PASTILLAS W.C DESINFECTANTES
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.500
$ 212.500
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑO ASEO MUEBLE GENERO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111704
Papel higiénico
100
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
TRAPERO PISO GENERO CON OJAL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad no definida
LIMPIADOR EN CREMA 500ML
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
47131801
Limpiadores de suelos
75
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO (BIDONES DE 4 LITROS)
$ 2.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.925
$ 215.925
Total Neto
$ 1.486.165
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.371
TOTAL OC
$ 1.768.536
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.