Orden de Compra. Nº4767-54-SE23 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-54-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4767-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 282371,35
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO JIMENEZ
Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T. 5.064.954-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes25Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaGUANTES DE GOMA (TALLA M Y L)  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
47131810
Productos para lavar platos25Unidad no definidaLIMPIADOR LAVALOZA LIQUIDO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
24111503
Bolsas de plástico40Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 110X120CM EN ROYOS DE 10 UNIDADES RESISTENTE  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.960 $ 234.960
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaCLORO TRADICIONAL (BIDONES DE 4 LITROS)  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.680 $ 37.680
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO GEL (BIDONES DE 5 LITROS)  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131829
Productos de limpieza del baño250Unidad no definidaPASTILLAS W.C DESINFECTANTES  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO ASEO MUEBLE GENERO   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
Papel higiénico100Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPERO PISO GENERO CON OJAL   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131805
Limpiadores de uso general40Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA 500ML  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
47131801
Limpiadores de suelos75Unidad no definidaLIMPIADOR PISO (BIDONES DE 4 LITROS)  $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.925 $ 215.925
Total Neto $ 1.486.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.371
TOTAL OC $ 1.768.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.