Orden de Compra. Nº4767-69-SE19 "materiales de oficina para Daem "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4767-69-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2019
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina para Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 19685,71
Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOMARKET LTDA
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA LA OFICINA PUNTOMARKET
R.U.T. 76.388.911-4
Sucursal PUNTOMARKET LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos2Unidad no definidatimbres coordinador extra escolar/ timbre personal daem   $ 17.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.118 $ 34.118
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad no definidacinta scotch pequeño   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
27112809
Portaútiles9Unidad no definidaporta scotch pequeños   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.239 $ 13.239
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidasobres doble oficio   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidasobres saco   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
44121801
Cinta correctora15Unidad no definida   $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
14111511
Papel de escribir24Unidad no definidaseparadores de oficio   $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.192 $ 12.192
Total Neto $ 103.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.686
TOTAL OC $ 123.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.